С всяка Нова година идва много решения? Яжте по-добре, яжте по-малко, присъединете се към фитнес зала, всъщност отидете във фитнеса, прекратете пушенето. Докато добронамерените американци се фокусират върху по-добрата физическа годност, доколко е подходящ вашият бизнес, когато става дума за правната й бизнес структура? Избягвал ли си въпроса от години?
$config[code] not foundВ крайна сметка, като собственици на бизнес, има безброй други неща, за да се съсредоточи върху - поддържане на клиентите щастливи, намиране на нови клиенти, навлизане на нови пазари, за да назовем само няколко. Или може би сте сформирали една бизнес структура преди години, но това, което може да е работило за вашия бизнес през първите няколко години на съществуване, може да не е оптимално за вас сега.
За да ви помогнем да прецените какво е правилно за вашия бизнес, ето изчерпване на най-често срещаните бизнес структури в САЩ. Както се очакваше, може да има значителни данъчни последици и винаги е най-добре да потърсите съвет от счетоводител или данъчен консултант, за да определите какво е най-доброто за вашия бизнес.
Едноличен търговец
Най-основната от всички бизнес юридически структури е едноличният; няма корпорация или статут с ограничена отговорност. Като собственик на бизнеса, вие представлявате дружеството законно и изцяло - и сте отворени за неограничена отговорност за всякакви действия от името на вашия бизнес. Едноличен търговец се облага с данък като физическо лице (и попълва Приложение C за личните си данъчни декларации). Няма стъпки за формиране на единствен собственик; ако сте стартирали бизнес самостоятелно и не сте подали документи за LLC или Corp., тогава сте единствен собственик.
Долен ред: Като се има предвид, че живеем в такова общество (и колко лесно е да се сформира LLC), на практика няма причина да останете единствен собственик. Ако работите като Едноличен търговец, трябва да обмислите създаването на LLC през 2012 г.
Дружеството с ограничена отговорност
Собствениците на LLC имат ограничена отговорност, която защитава личните им активи от съдебни решения и други задължения на предприятието. Ако LLC има задължения или задължения, кредиторите са ограничени до активите на LLC.
Дружеството изисква по-малко корпоративни формалности, като редовни срещи на борда на директорите и годишно събрание на акционерите, отколкото S или C-Corporation. LLC обаче изисква правилно подаване на членове на организацията с държавния секретар и членовете на LLC се задължават да сключат оперативно споразумение, което урежда начина на управление на LLC.
LLC притежава преходно данъчно третиране. Ако сте едноличен LLC, ще бъдете облагани с данък като физическо лице, използвайки формуляра от списък С, освен ако не изберете да бъдете облагани като корпорация. Също така, многочленно LLC ще бъде облагано като партньорство с формуляр K-1.
Долен ред: LLC е чудесен за бизнес, който иска защита на отговорността, но търси минимална формалност. Също така е идеалната структура за бизнес с чуждестранни собственици, тъй като всеки (C Corp, S Corp, друг LLC, тръст или имот) може да бъде собственик на LLC.
Корпорацията C
Корпорацията C е най-често срещаната форма на корпоративна единица. C Corporation е собственост на акционерите; акционерите избират управителен съвет, който да създава и ръководи политиките на бизнеса на високо равнище. Няма ограничение за броя на акционерите в C Corporation. С C Corp, вашата лична отговорност е само до размера на вашата инвестиция.
C Corp е отделно облагаема единица, което означава, че тя трябва да подаде своя данъчна декларация и да плати корпоративни данъци върху печалбите си. И ако компанията спечели печалба и реши да раздели излишните парични средства между собствениците / акционерите под формата на дивиденти, приходите се облагат два пъти: първо, когато дружеството плаща данъци върху своя доход и след това на второ, когато акционерите се облагат с получени дивиденти. Разбира се, ако компанията реши да инвестира отново печалбите си в компанията, това двойно данъчно облагане не е проблем.
Долен ред: Поради „двойното данъчно облагане“ и добавената сложност, C Corporation не се препоръчва за собственици на малки предприятия. C Corp е идеален за бизнес, който възнамерява да набира капитал чрез емитиране на акции или привличане на инвеститори чрез финансиране на рисков капитал. Ако имате LLC и обмисляте да привлечете външни инвеститори през 2012 г. или по пътя, първо ще трябва да прехвърлите LLC на C Corporation.
S Corporation
S Corporation стартира като C Corporation, но S Corp прави избори, за да бъдат обложени като "преминаващ обект" по подглава S на Вътрешния данъчен кодекс. Това означава, че S Corporation не се облага отделно от своите собственици / акционери. Вместо това, корпоративните печалби и загуби се прехвърлят и се отчитат за данъчните декларации за доходите на акционерите, подобно на партньорство.
Долен ред: S Corporation е чудесно за собственика на малкия бизнес, който може да се класира. IRS поставя ограничения на броя на собствениците и които могат да бъдат собственици в S Corporation. Например, собствениците на S Corp трябва да са граждани на САЩ. А S Corp може да има не повече от 100 акционери.
Освен това всички собственици се облагат стриктно въз основа на процента на собственост; ако се нуждаете от повече гъвкавост, когато става въпрос за собственост, печалби и данъци, LLC е по-добър избор. Освен това, IRS позволява на S Корпорации да издават само един клас акции? така че ако планирате да откриете инвеститор на ангел, финансиране на VC или да станете публичен, C Corporation е по-добре.
Започнете през новата година
С новата календарна година е моментът да направите правната си структура на квадрат и вашият бизнес ще бъде определен за години напред. Не позволявайте на ежедневните прекъсвания да не ви пречат да правите нещо, което е фундаментално решаващо за дългосрочното здраве на вашия бизнес и сигурността на вашите финанси.
Фитнес снимка чрез Shutterstock
Още в: Инкорпориране 5 Коментари ▼