Отговори на често задаваните въпроси за включването

Съдържание:

Anonim

Знаете ли разликата между S Corp и C Corp? Били ли сте някога се чудеха дали трябва да формират LLC за вашия бизнес или където трябва да се включи? Или може би не сте сигурни дали трябва да създадете нестопанска цел за дейностите си? Това са само някои от често задаваните въпроси за включване.

По-долу са представени всички отговори на най-често задаваните въпроси, когато става въпрос за включване на вашия бизнес. Ако сте собственик на малък бизнес, прочетете, за да научите повече за различните бизнес структури и как трябва да включите бизнеса си.

$config[code] not found

Често задавани въпроси за включването

1. Какви са ползите от включването?

Основната причина за включване (или формиране на LLC) е да минимизирате личната си отговорност. След като вашият бизнес е включен (или чрез образуване на LLC или Corporation), той съществува като отделен стопански субект. По същество поставяте стена, разделяща личните ви активи от нищо в бизнеса.

Разбира се, има и други ползи. Ето основните причини да се включи:

1. Минимизирайте личната си отговорност и защитете личните си активи.

2. Получете повече гъвкавост, когато става въпрос за данъци (говорете с Вашия CPA или данъчен съветник за конкретни съвети относно вашата лична ситуация).

3. Увеличете доверието в малкия бизнес.

4. Добавете слой за поверителност (не използвайте личното си име и домашен адрес, за да представлява фирмата ви).

5. Започнете изграждането на вашия бизнес кредит.

6. Защитете фирменото си име и марка на държавно ниво.

2. Какви са недостатъците на инкорпорирането?

Единственият реален "недостатък" на включването е, че ще трябва да управлявате бизнеса си на по-високо административно ниво, отколкото сте свикнали като едноличен търговец. В допълнение, включването като C Corporation може да доведе до по-високи данъци за някои сценарии за малкия бизнес поради двойното данъчно облагане.

С Корпорация C, бизнесът трябва да плаща данъци върху всяка печалба, а след това собствениците също се облагат с данък, когато всяка печалба им бъде разпределена. Очевидно е, че ако искате да поставите печалбите на малкия си бизнес в собствения си джоб, може да платите много данъци. Въпреки това, както показва следният въпрос, съществуват начини да се избегне двойното данъчно облагане, като същевременно се получат някои от ползите от включването.

3. Каква е разликата между C Corp и S Corp?

Както бе споменато по-горе, данъчната структура на C Corporation не е оптимална за много малки предприятия, тъй като собствениците на предприятия често се облагат два пъти с печалбите. Корпорациите обаче могат да изберат данъчно третиране на „S Corporation“. Често наричана субект на „преминаване“, S Corporation не подава свои данъци. По-скоро печалбите и загубите на бизнеса се прехвърлят и отчитат по личната данъчна декларация на собственика на предприятието.

За да отговаряте на изискванията за данъчно третиране на S Corporation, трябва да попълните формуляр 2553 с данъчните служби. Ще трябва да направите това не повече от 75 дни от датата на учредяване или не повече от 75 дни от началото на текущата данъчна година.

Имайте предвид, че не всеки бизнес може да се квалифицира като S Corporation. Например, S Corporation не може да има повече от 100 акционери, а акционерите трябва да са граждани или резиденти на САЩ.

4. Какво представлява LLC?

LLC (LLC) е хибрид на едноличен търговец / партньорство и корпорация. Тази структура е много популярна сред малкия бизнес и с основателна причина. LLC ограничава личната отговорност на собствениците, но не изисква голяма част от тежките формалности и документи на корпорацията. Това го прави чудесен избор за собствениците на фирми, които искат защита срещу отговорност, но не искат да се занимават с изчерпателни протоколи от заседания, допълнения или други документи, които трябва да подадете като корпорация.

Можете да структурирате LLC, за да бъдете облагани като S Corporation (както е описано по-горе), където печалбите на фирмите преминават към собствениците и се облагат с личен доход.

5. Какво е корпорация с нестопанска цел?

Нестопанска цел е създадена за благотворителни, образователни или други цели (всъщност има пет признати цели: благотворителна, религиозна, научна, образователна и литературна). Нестопанските организации не могат да се възползват от собствениците: всички пари над операционните разходи трябва да се използват за постигане на целите на нестопанската организация. Това позволява на нестопанските организации да оперират без данъци. Необходимо е одобрение както на държавно, така и на федерално ниво (IRS).

Точно както с други корпорации или LLCs, една нестопанска корпорация предлага корпоративен щит, който помага за защита на личните активи на заинтересованите страни с нестопанска цел. В повечето случаи, докато правната структура остава правилна, заинтересованите страни на нестопанските корпорации са имунизирани от индивидуална отговорност.

6. Къде трябва да се включа?

Често чувате за компании, които се намират в Делауеър, Уайоминг или Невада. Това се дължи на факта, че Делауер предлага гъвкави, про-бизнес устави, докато Уайоминг и Невада имат ниски такси за подаване на документи, както и никакви корпоративни доходи, франчайзинг или лични подоходни данъци.

Въпреки това, като общо правило, ако вашият бизнес ще има по-малко от пет акционери, трябва да се включите в държавата, в която действително живеете или където вашият бизнес има физическо присъствие (като например офис). състояние от физическото си присъствие, ще трябва да се справят с добавени такси и документи, тъй като се счита за "работа от държавата." И за повечето малки предприятия, добави караница и такси просто не си струва.

7. Кога е най-доброто време за включване?

В повечето случаи е най-добре да се включите или да създадете LLC възможно най-скоро. В края на краищата, основната полза е защитата на отговорността и ако чакате да се включите, можете да се изложите на отговорност.

Имайте предвид, че началната дата на вашата корпорация не е с обратна сила. Това обикновено означава подаване на две данъчни декларации за бизнес доходи за годината. Например, ако вашата корпорация е сформирана на 1 юни, ще трябва да подадете молба като едноличен собственик (или какъвто и да е бил предишният ви обект) от 1 януари - 31 май и след това да подадете документи като корпорация от 1 юни - декември 31.

8. Как мога да включа?

Има три общи метода за включване или формиране на LLC. Всеки има своите плюсове и минуси, в зависимост от вашите нужди:

  • Направи го сам: Направи си сам е методът с най-ниски разходи, но ще трябва да направиш всичко сам. Това е най-добрият вариант, ако се интересувате повече от спестяването на пари от времето. С този маршрут трябва да можете да се справяте с много подробности и произволни правила.
  • Онлайн услуга за съдебно подаване: Този вариант е малко по-скъп от DIY. Онлайн услугата за подаване на правни документи ще попълни и подаде документацията за вас. Подобно на всеки правен документ, учредителните актове и заявленията са пълни с досадни подробности. Професионалната услуга може да се увери, че заявлението ви е направено правилно и обработено гладко.
  • Адвокат: Това е най-скъпият вариант, но може да е необходим в определени ситуации. Например, ако имате сложни изисквания за това как трябва да се разпределят запасите ви или работите с милиони долари, тогава трябва да се обърнете към експертни съвети.

Който и метод да изберете, може да пожелаете да говорите с данъчен специалист, за да определите коя бизнес структура ще бъде най-добрата за конкретните обстоятелства.

Още в: Инкорпориране 4 Коментари ▼